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上年度末暂估发票,次年一月怎么做账

2022-09-27 18:48:30


上年度末暂估发票,次年一月,需要把之前暂估入账的分录冲销,账务处理是,

借:应付账款—暂估,

贷:库存商品或原材料。

然后根据取得的发票做账务处理,

借:库存商品或原材料,

应交税费—应交增值税(进项税额),

贷:应付账款等科目。

上年度年末做了暂估 一月份做了收到了部分发票 怎么做账务处理
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